Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
| ais_saldi_konta_kupaca_resenje [2011/10/12 22:34] – [Mapiranje dobijenih rezultata] milano | ais_saldi_konta_kupaca_resenje [2026/09/19 10:48] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Podaci za izveštaj "Saldi konta kupaca i dobavljača" | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Članak se bavi analizom i predlaže rešenje u vidu upita za dobijanje podataka o saldu kupaca i dobavljača za potrebe AIS Agrokor sistema. Iako se radi o dva odvojena izveštaja princip njihovog dobijanja je potpuno isti pa će oba biti obrađena u ovom članku. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Analiza ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Izveštaj će se formirati na osnovu **glavne knjige** ali uz dodatak operativnih podataka iz tabele **Racuni** za zapise u glavnoj knjizi koji su rezultat automatskog knjižena ulaznih i izlaznih računa. Izveštaj će sadržati sledeće kategorije podataka: a) početna stanja, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Balans ima razrađene upite koji objedinjuju ove podatke. Za salda **kupaca ** to je upit **rptFinKomitProm ** a za salda **dobavljača ** upit **rptFinDobavProm**.Oba upita vraćaju identične kolone. Dalje će biti opisan način upotrebe ovih kolona u odnosu na tražene podatke za AIS. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Primena upita rptFinKomitProm i rptFinDobavProm ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Prvo sledi pojašnjenje ulaznih parametara upita **rptFinKomitProm**. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ^Parametar ^Tip podatka ^Opis | | ||
| - | |InKupID |Long | \\ ID kupca za kog se traže podaci. U ovom slučaju iskoristiće se mogućnost predavanja vrednosti 0, što znači "svi komitenti" | ||
| - | |InKonto |Text | \\ Parametar služi za filtriranje vrste komitenata u smislu njihovog knjiženja. Komitenti se prilikom knjiženja razdvajaju u cilju prepoznavanja dugovanja kupaca, povezanih pravnih lica i drugih vrsta ugovora o saradnji. | ||
| - | |InDatum |Date | \\ Datum preseka stanja. Upit uvek uzima sve **proknjižene** podatke od početka poslovnog perioda do ovog datuma. | ||
| - | |InDatDo |Date | \\ Datum preseka analize otvorenih stavki. Analiza zakašnjenja u plaćanjima biće izvedena u odnosu na ovaj datum. Obično se ovaj parametar postavlja u istu vrednost kao i parametar **InDatum**. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Ulazni parametri upita **rptFinDobavProm** u svemu ima ista značenja. Razlikuje se samo preporuka za **InKonto** parametar. Tu imamo u upotrebi sledeće: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 4300 - Primljeni avansi (iz kojih se placa porez na promet) od maticnih i zavisnih pravnih lica\\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Prva dva konta predstavljaju date avanse pa smatram da ne treba da idu u izveštaj AIS. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Preporučena vrednost parametra : **' | ||
| - | ===== Mapiranje dobijenih rezultata ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Upiti će vratiti pojedinačne slogove svake promene. Jedina agregacija se odnosi na zbir uplata po svakom proknjiženom računu kako bi se moglo analizirati zakašnjenje u pokrićima. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ^Polje ^Značenje ^Podatak za AIS ^Napomena | | ||
| - | |DNalID |Identifikator vrste knjižnog naloga |- | | | ||
| - | |DNaziv |Opis vrste knjižnog naloga |šifra vrste dokumenta | | | ||
| - | |TipDok |Oznaka vrste knjiženja prema defNalog šiframa |- | | | ||
| - | |Funkcija |Funkcija knjižnog naloga prema defNalog |sistemski broj dokumenta | ||
| - | | FKomintTrans | Oznaka da se nalog ulazi u promet sa komitentima | - | | | ||
| - | |NalID |Identifikacioni broj knjiženja |sistemski broj dokumenta | | | ||
| - | |Broj |Broj dokumenta |- | | | ||
| - | |Datum |Datum knjiženja dokumenta |datum knjiženja |Za neke dokumente ovo je i datum dokumenta (vidi DatIsp) | | ||
| - | |Komentar |Napomena |- | | | ||
| - | |IDKonta |Broj konta na koji je promet evidentiran | \\ sifra konto \\ i \\ sifra tipa prometa | ||
| - | | Dug | Iznos dugovanja izražen u dinarima |promet duguje iznos valuta | ||
| - | |Potraznja |Iznos potraživanja izražen u dinarima |promet potražuje iznos valuta | ||
| - | |Dokument |Broj(evi) dokumenata na koje se odnosi zapis (ako su u pitanju izvodi ili početna stanja) ili broj dokumenta za koji je vezan račun. |- | | | ||
| - | |ValID |Identifikator inostrane valute kada se književe vršu u dve valute. |- | | | ||
| - | |ValSimbol |Simbol inovalute |- | | | ||
| - | |Kurs |Kurs odnosa inovalute i referentne valute sistema |- | | | ||
| - | |ValDug |Iznos dugovanja u ino-valuti |- | | | ||
| - | |ValPot |Iznos potraživanja u ino-valuti |- | | | ||
| - | |IDHTable |Identifikator tabele u kojoj se čuvaju operativni podaci o dokumentu prema defDocTip specifikaciji. |- | | | ||
| - | |RacLink |Sistemski broj računa (samo kada se zapis odnosi na račun) |- | | | ||
| - | |RacBr |Broj računa (samo ako se zapis odnosi na račun) |- | | | ||
| - | |DatIsp |Datum izdavanja dokumenta |datum dokumenta |Samo računi imaju ovaj podatak. Za ostale zapise ovde će biti NULL vrednost što znači da treba koristiti podatak iz polja **Datum**. | | ||
| - | |DatDoc |Datum zavođenja računa u PDV knjige | | | | ||
| - | |DatRok |Roka za uplatu po računu |datum dospijeca |Primenjivo samo ako se zapis odnosi na račun. | ||
| - | |DocTip |Tip računa prema defDocTip specifikaciji |- |- | | ||
| - | |DocStatus |Status u kom se nalazi račun |- | | | ||
| - | |RacTip |Obračunska struktura primenjena za obračun PDV-a |- | | | ||
| - | |SklID |Identifikator skladišta sa kog je račun izdat |- | | | ||
| - | |Total |Ukupan iznos računa sa PDV |- | | | ||
| - | |Popust |Procenat popusta dat na ceo račun |- | | | ||
| - | |Porez |Obračunati PDV po računu |- | | | ||
| - | |NabVred |Nabavna vrednost robe prodate u računu |- | | | ||
| - | |FAnul |Indikator da se radi o storno računu |- | | | ||
| - | |FPokazuj |Indikator vidljivosti računa |- | | | ||
| - | |DopPod |Refernca računa ka drugim dokumentima |- | | | ||
| - | |KupID |Identifikacioni broj komitenta |sifra kupca | | | ||
| - | |ImeKup |Skraćeni naziv komitenta |- | | | ||
| - | |DocBr |Poziv na broj dokumenta |- | | | ||
| - | |Placeno |Ukupna (agregirana) vrednost svih uplata prispelih po računu na dan izrade izveštaja |- | | | ||
| - | |DocNaziv |Opis vrste računa prema defDocTip specifikaciji |- | | | ||
| - | |SmerPlacanja |Uplata/ | ||
| - | |FKomp |Indikator da se radi o kompnzaciji po nekom poslu |- | | | ||
| - | |Storno |Stornirani iznos vrednoti računa | ||
| - | |UplSmer |Uplata/ | ||
| - | |Avans |Ako se radi o knjiženju na kontima avansa (izvod) ovde se nalazi iznos knjiženja |- | | | ||
| - | |FKupFin |Indikator da se radi o potraživanjima od kupca |- | | | ||
| - | |FDobFin |Indikator da se radi o potraživnajima dobavljača |- | | | ||
| - | |OpisKonta |Opis konta (prošireni) na koji je izvršeno knjiženje |- | | | ||
| - | |Potroseno |Kada se radi o knjižnim odobrenjima ovde stoji iznos utrošen na pokriće drugih potraživanja |- | | | ||
| - | |fRefVal |Indikator da je knjiženje izvršeno samo u referentnoj valuti (dinari) |- | | | ||
| - | |PlacenoVal |Uplata izražena u ino-valuti (ako se radi o deviznoj uplati) |- | | | ||
| - | |PotrosenoVal |Iznos knjižnog odobrenja potrošen na ostala potraživanja izražen u ino-valuti |- | | | ||
| - | |OxDatOrig |Datum računa iz prethodne godine po osnovu kog je izvršeno knjiženje početnog stanja |- | | | ||
| - | |OxDatRok |Rok uplate računa iz prethodne godine po osnovu kog je izvršeno knjiženje početnog stanja |- | | | ||
| - | |DocVrsta |Vrsta dokumenta s tačke gledišta tokova gotovine |- | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | \\ | ||