====== Procedura prijema i obrade avansnih uplata u maloprodaji ====== Ključne reči: Avansni računi, maloprodaja Procedura se sastoji od sledećih koraka: - Evidencija primljenog avansa u maloprodaji, štampa avansnog računa. - Obrada primljenih avansa kroz maloprodajnu blagajnu - Registrovanje (dovršetak) prodaje po uplaćenom avansu kroz Balans Kasu (vezivanje računa za avansni račun) - Knjiženje u glavnoj knjizi - Evidencija u poslovnim knjigama ====== Evidencija primljenog avansa ====== U svrhu sprovođenja ove procedure unapređen je osnovni dokument Balansa - avansni račun. Avansni računi su podeljeni na dve grupe: veleprodajni i maloprodajni. Kako nije menjan tip dokumenta (Racuni.DocTip) razdvajanje je učinjeno na osnovu //[[:kb:definisanje_nove_obracunske_strukture|Obračunske strukture]]//. U okviru MALOPRODAJA grupe dokumenata otvorene su dve nove kategorije: a) Predračuni b) Avansni računi. Od istoimenih grupa u korenu stabla, koje podrazumevaju veleprodajne verzije istih dokumenata, ove filtriraju obračunske strukture po pripadnosti //maloprodajnog grupi//. \\ Funkcionalost je identična kao kod veleprodajnih parnjaka. ====== Obrada primljenih avanasa kroz blagajnu ====== Ukoliko se radi o **gotovinskoj uplati avansa** (samo gotovina, ne i gotovinski ekvivalenti kao što su ček, kartica ili virmanska uplata) neophodno je avansni račun primiti u **Blagajnu pazara** i proslediti u banku. Svrha ove procedure je: * Evidentirana gotovina u blagajni za potrebe inspekcijske kontrole * Pravdanje razlika između realnog pazara ukupne gotovine u objektu * Knjiženje potraživanja kupca po osnovu datog avansa (avansni račun knjiži samo obračunati PDV). Procedura zahteva određenu pripremu koja se ogleda u sledećim koracima: - Definicija jednog zapisa u grupi **Avansne uplate**u okviru //naziva/pojmova//. Ovo je potrebno kako bi blagajna, ali i kasa znali na koji način da tretiraju iznos uplate. - Definicija posebne blagajne i postavka njenih parametara ("Definicija > Blagajne (parametri)" meni) na sledeći način: - //Vrsta blagajne//: **Blagajna pazara** - //Spisak:// Sve vrste uplata (gotovina, čekovi, kartice) i obavezno novo uneta //avansna uplata//. - Na kraju smene, a po izvršenom prijemu pazara, izvršiti i prijem novca i avansnih uplata i u **Blagajnu pazara**. ====== Prodaja kroz Balans Kasu ====== U momentu izrade računa u Kasi napravljeni su: a) Predračun sa spiskom kupljene robe b) Avansni račun za iznos uplaćenog avansa. Prodaja se svodi na sledeće korake: - Na Kasi se pozivaju "Opcije", tj. izvodi sa standardna procedura odabira predračuna po kom se pravi račun. - Razlika je u tome što će kasa sada prepoznati i postojanje "Avansnog računa" i odmah izbaciti napomenu o tome. - Pri registraciji uplate po računu, iznos avansa će automatski biti ubačen u odgovarajuću vrstu uplate. - Nakon snimanja računa, izdati Kasa-ček ostaje u trajnoj vezi sa Avansnim računom radi njegovog storniranja. Snimljeni Kasa-ček automatski će okinuti formiranje **storno avansnih računa** za sve avansne račune vezane za njega. Štampa maloprodajnog računa identifikuje postojanje veza sa avansnim računima i odmah pokreće proces štampe storno avansa kroz obrazac "**KasaAvansStorno**" (Reports.dat).